問題已解決
老師你好,去年暫估了材料,今年才收到票,和暫估的單價不一致,去年暫估時已結轉成本了,這應該怎么調?謝謝
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速問速答借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023 05/06 15:04
84785001
2023 05/06 15:08
我想著會影響我結轉的成本,因為實際入庫沒有那么多,而我是按我當時暫估的結轉成本的,這樣不影響嗎?
家權老師
2023 05/06 15:09
差異很大的話,就重新做上年的財務報表,按更正后的報表做匯算
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