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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好!收到購(gòu)進(jìn)貨物的退貨紅字發(fā)票,是如圖做會(huì)計(jì)分錄嗎?月末還應(yīng)該怎樣處理?
FAILED



借:原材料 負(fù)數(shù)?????
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2023 05/07 09:04

84784966 

2023 05/07 09:12
老師好,是我提問(wèn)錯(cuò)了,我圖片分錄是本月初收到稅務(wù)通知的,我上期的留抵稅額,按上級(jí)要求按比例退還了1000+的款項(xiàng)。我的分錄正確嗎?月末還應(yīng)該如何處理?

家權(quán)老師 

2023 05/07 09:12
應(yīng)該是這個(gè)分錄的哈
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84784966 

2023 05/07 09:15
在本月末還是本年末,對(duì)于“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額”的余額還要做怎樣處理嗎?

家權(quán)老師 

2023 05/07 09:19
不用管那個(gè)余額的哈。正常申報(bào)就是了
