問(wèn)題已解決

我們上月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),增值稅為零,但有個(gè)異地預(yù)繳增值稅,那么預(yù)繳增值稅本期有發(fā)生額,本期實(shí)際抵減額我改為零,變成期末余額等下次要交稅時(shí)再填實(shí)際抵減額是不是這樣操作

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/08 09:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2023 05/08 09:09
84784975
2023 05/08 09:27
老師那要是我本期實(shí)際抵減了,本期又不用交稅,那會(huì)咋樣
郭老師
2023 05/08 09:29
你好,應(yīng)該保存不了 如果保存了那你以后抵扣的時(shí)候就沒(méi)法抵扣了,
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