问题已解决
老師好,我做內(nèi)賬,每月銀行扣繳的增值稅我做為成本又入了一次賬,是不是入多了,怎么調(diào)回來呢?我收入和成本都是去稅入的。



您之前的會計分錄是怎么做的?
2023 05/08 23:58

84785036 

2023 05/09 00:03
銀行扣稅的時候,借稅捐 -增值稅,貸 銀行存款。我們還有出口退稅,我收到退稅款的時候,借 銀行存款 貸 稅捐-增值稅。我是不是入錯了,因為我收入和成本去稅入的,銷項稅額和進項稅額,我作為負債類科目入了,一直是累計起來的金額。

易 老師 

2023 05/09 12:59
稅捐這個是什么有完整的分錄嗎

84785036 

2023 05/09 13:01
稅捐-增值稅 就是我把繳納的增值稅作為費用又入賬了

易 老師 

2023 05/09 13:11
同學(xué)您好,內(nèi)賬這類,標準不太明確,盡量用外賬類似的處理辦法,到時只要在外賬基礎(chǔ)上做一些補充調(diào)整就可以,完全不同標準做很難核對費力還效果難保證

易 老師 

2023 05/09 13:12
如確認重復(fù)入賬可以紅沖更正, 一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的

84785036 

2023 05/09 13:12
那我內(nèi)賬可以用含稅的收入和成本入賬嗎 增值稅產(chǎn)生的時候做費用 退稅的時候做收入?

84785036 

2023 05/09 13:14
那我回沖 是不是 稅捐做借方負數(shù) 銷項稅額做 借方正數(shù)

易 老師 

2023 05/09 13:17
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況理論上也可以,實操中較少用
是的沒錯, 是這樣的
