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22年底,其他應付款期末余額貸方負數(shù)200萬,是不是其他應收200萬。都是給法人打的款。匯算清繳了,怎么辦?
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速問速答你好,這個是個人借了你單位的錢,用在個人的嗎?
2023 05/23 09:14
84784987
2023 05/23 09:28
這家是老板開的小工廠。到22年底,148萬打給法人了(法人不是股東)。46萬打給總公司(小工廠的大股東)。其實有套現(xiàn),避,水。的嫌疑。
郭老師
2023 05/23 09:29
匯算清繳不涉及到稅款,但是年底不還錢,你們需要按照分紅給他交個稅,申報個稅。
84784987
2023 05/23 09:33
老師,那不是要交特別多的稅,有沒有其他暫度的辦法?
郭老師
2023 05/23 09:37
現(xiàn)在還錢。把錢還回來就行。
84784987
2023 05/23 09:55
老師,如果法人不還,法人在其他公司買的社保。和扣交個稅。那么申報個稅是他自己個稅app里面申報嗎?還是其他公司的會計要在扣交端里面申報?
郭老師
2023 05/23 09:55
你們給他申報的自然人電子稅務局分類所得里面有一個股息紅利。
84784987
2023 05/23 09:58
好的,謝謝老師,這是我這個公司的22年財務報表,不知道有沒有其他風險問題,求老師指點
郭老師
2023 05/23 09:59
預收賬款你這個掛的時間長嗎。
84784987
2023 05/23 10:12
22年,7-9-10月各有一筆預收,時間會太長了嗎?
郭老師
2023 05/23 10:15
你好,納稅義務產生了沒有?只要沒有發(fā)生的,沒有關系,你得有證明。
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