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同一個(gè)公司的應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付都有發(fā)生,想要整合在一起怎么調(diào)整分錄

84784966| 提问时间:2023 05/24 16:13
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,如果是同一類業(yè)務(wù)的話,才可以調(diào)整的
2023 05/24 16:14
84784966
2023 05/24 16:25
是同一類業(yè)務(wù),該怎么處理呢
小鎖老師
2023 05/24 16:26
那你就是往來科目對(duì)沖就是
84784966
2023 05/24 16:33
那就是其他應(yīng)收合并在應(yīng)收里,,那其他應(yīng)付合在哪里?
小鎖老師
2023 05/24 16:47
有應(yīng)付或者預(yù)付的嗎
84784966
2023 05/24 16:52
沒有應(yīng)付預(yù)付
84784966
2023 05/24 16:52
那這個(gè)是不暫時(shí)不用調(diào)整?
小鎖老師
2023 05/24 17:04
對(duì)的,可以不需要的這個(gè)
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