问题已解决
老師,審計的時候,公司有一筆其他應(yīng)付款一其他40萬,企業(yè)說是計提的費用,這要怎么處理呢
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有實際業(yè)務(wù)的證明嗎?如果有的話,匯算清繳之前發(fā)票到了可以,沒有的需要紅沖。
2023 05/25 12:37
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2023 05/25 12:47
好的老師,紅沖是要做相反分錄嗎?稅審報告調(diào)增對不,現(xiàn)在企業(yè)還做了財務(wù)報表審計,這筆往來需要怎么處理呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/25 12:49
之前的分錄不變,金額是負數(shù)
算清交之前發(fā)票沒有到的都需要納稅調(diào)增
紅沖
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