問題已解決

2022年抵扣了560元的金稅盤服務(wù)費,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅一直顯示多交560元,每次跟算下來的稅費應(yīng)交增值稅相差560元,這個當時在電子稅務(wù)局里面申報了,賬務(wù)處理需要調(diào)整嗎?不然一直應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅數(shù)字對不上

84784958| 提問時間:2023 06/06 09:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你賬務(wù)方面針對560所做的分錄是??
2023 06/06 09:25
鄒老師
2023 06/06 09:28
你好,2022年的時候 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
84784958
2023 06/06 09:28
是的,如何做賬務(wù)處理
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