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問題已解決
請問我司上期有留抵稅額3290.84元,本期銷項(xiàng)稅額2144.47元,本期沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,請問該如何入賬?
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速問速答正常確認(rèn)銷項(xiàng)就可以了。不用交增值稅
2023 06/17 09:40
84784971
2023 06/17 09:42
期末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸方是什么?
文文老師
2023 06/17 09:46
貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784971
2023 06/17 09:47
都不用交增值稅,為什么貸方還是未交增值稅?。?/div>
文文老師
2023 06/17 10:03
形成未交增值稅 借方余額
84784971
2023 06/17 10:03
我銷項(xiàng)從借方轉(zhuǎn)出了,未交增值稅也是借方負(fù)數(shù)嗎?
文文老師
2023 06/17 10:14
未交增值稅借方負(fù)數(shù)或貸方正數(shù)均可以
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