問題已解決

老師您好,麻煩解答一下圖片上面的問題,謝謝啦!

84785028| 提問時間:2023 06/21 15:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 應該做到2月啊 您2月進項認證申報表才有進項稅額 賬上也有進項稅額 怎么會不一致? 一月份應該 借 費用 借 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款 2月認證后 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 這樣賬上進項稅額跟申報表一致啊
2023 06/21 15:51
84785028
2023 06/21 16:04
您看我這樣理解對么
bamboo老師
2023 06/21 16:06
請問轉(zhuǎn)出多交增值稅 是什么意思
84785028
2023 06/21 16:15
這也是我之前在網(wǎng)絡上看到的,其實我也不大理解為什么要用這個科目,我以為是個過渡的,結轉(zhuǎn)時一定要用到這個科目
bamboo老師
2023 06/21 16:18
請問當月進項多少 銷項稅額多少
84785028
2023 06/21 16:22
就比如我上面圖片上的金額,1月進項未認證2,銷項1,留底稅額5那么當月結轉(zhuǎn)應如何做賬呢
bamboo老師
2023 06/21 16:24
前期留抵稅額5 當時怎么寫的分錄
84785028
2023 06/21 16:32
跟我第二個圖片一樣 最后放到了未交增值稅里,我不確認這么做對不對 所以想要一個正確的處理方法
bamboo老師
2023 06/21 16:36
那就放在未交增值稅科目 后面不需要再寫了啊 銷項稅額1萬寫分錄 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸 應交稅費-未交增值稅1 這樣一寫應交稅費-未交增值稅就剩借方4萬
84785028
2023 06/21 16:48
好的,謝謝老師??!我再理解一下
bamboo老師
2023 06/21 17:14
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