問(wèn)題已解決

別的單位給我單位轉(zhuǎn)賬,公戶對(duì)公戶 他給我付的費(fèi)用 這樣寫行嗎?這樣寫行嗎?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/12 13:18
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)也是需要計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅的,按主營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)算對(duì)應(yīng)的增值稅稅費(fèi)。屬于收入的附加費(fèi)用
2023 07/12 13:19
84785009
2023 07/12 15:25
所以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要加一個(gè)增值稅是嗎?
江老師
2023 07/12 15:27
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(或者是:“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目)
84785009
2023 07/12 15:45
借:應(yīng)收帳款:13500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:13366.34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:133.66 是這樣嗎?
江老師
2023 07/12 15:46
是這樣的,直接就是小規(guī)模納稅人的憑證
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