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老師,請(qǐng)問當(dāng)期制造費(fèi)用發(fā)生了,不過沒有開票收入,這樣的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784969| 提问时间:2023 07/13 08:58
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。
2023 07/13 09:00
84784969
2023 07/13 09:05
結(jié)轉(zhuǎn)到這一步了,還要做賬務(wù)處理么
玲老師
2023 07/13 09:08
你好,沒有完工就沒有其他結(jié)轉(zhuǎn)了。
84784969
2023 07/13 09:19
老師,那如果當(dāng)期的制造費(fèi)用和領(lǐng)用的原材料加起來的費(fèi)用超過了銷售產(chǎn)品的費(fèi)用,怎么做賬務(wù)處理
84784969
2023 07/13 09:24
這樣就是虧本了,我不知道怎么做賬務(wù)處理
玲老師
2023 07/13 09:25
就是這樣處理的,實(shí)際是多少,咱就記賬多少。
84784969
2023 07/13 09:32
想問需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目不
84784969
2023 07/13 09:33
那是借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本不
玲老師
2023 07/13 09:36
完工的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)用這個(gè)分錄。
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