問題已解決

老師您好,計提過工資,在結轉成本時不能再貸:應付職工薪酬了吧

84784947| 提問時間:2023 07/14 14:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 嗯嗯,是的
2023 07/14 14:16
84784947
2023 07/14 14:18
謝謝老師,那在結轉成本時,還能貸什么
小菲老師
2023 07/14 14:20
同學,你好 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 支付 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
84784947
2023 07/14 14:21
我們公司除了工資,沒有其他成本支出,請問在結轉成本時應該怎么做
小菲老師
2023 07/14 14:22
同學,你好 結轉成本 借:本年利潤 貸:管理費用-工資
84784947
2023 07/14 14:48
老師您好,這個報表是哪里出錯了
小菲老師
2023 07/14 14:49
同學,你好 存貨不能為負數(shù)
84784947
2023 07/14 14:51
存貨是什么原因出現(xiàn)負數(shù)
小菲老師
2023 07/14 14:52
同學,你好 你沒有庫存,就賣出去了
84784947
2023 07/14 14:55
我做的是:借:庫存商品 貸:生產成本
小菲老師
2023 07/14 14:55
同學,你好 什么意思?? 這是你購買的時候分錄?
84784947
2023 07/14 14:56
我們是有4萬元的廣告服務費收入,在結轉成本時,不知道怎么結轉,就做了一筆入庫
小菲老師
2023 07/14 14:57
同學,你好 你這個是虛做成本,不能這樣做
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~