問題已解決
老師您好,計提過工資,在結轉成本時不能再貸:應付職工薪酬了吧
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速問速答同學,你好
嗯嗯,是的
2023 07/14 14:16
84784947
2023 07/14 14:18
謝謝老師,那在結轉成本時,還能貸什么
小菲老師
2023 07/14 14:20
同學,你好
計提工資
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
支付
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
84784947
2023 07/14 14:21
我們公司除了工資,沒有其他成本支出,請問在結轉成本時應該怎么做
小菲老師
2023 07/14 14:22
同學,你好
結轉成本
借:本年利潤
貸:管理費用-工資
84784947
2023 07/14 14:48
老師您好,這個報表是哪里出錯了
小菲老師
2023 07/14 14:49
同學,你好
存貨不能為負數(shù)
84784947
2023 07/14 14:51
存貨是什么原因出現(xiàn)負數(shù)
小菲老師
2023 07/14 14:52
同學,你好
你沒有庫存,就賣出去了
84784947
2023 07/14 14:55
我做的是:借:庫存商品
貸:生產成本
小菲老師
2023 07/14 14:55
同學,你好
什么意思??
這是你購買的時候分錄?
84784947
2023 07/14 14:56
我們是有4萬元的廣告服務費收入,在結轉成本時,不知道怎么結轉,就做了一筆入庫
小菲老師
2023 07/14 14:57
同學,你好
你這個是虛做成本,不能這樣做
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