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請問22年1月繳納企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅1萬,貸銀行,忘了計提,現(xiàn)在怎么調(diào)賬

84785025| 提问时间:2023 07/14 14:29
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
的補上借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。 借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
2023 07/14 14:32
84785025
2023 07/14 14:33
小企業(yè)準(zhǔn)則,怎么調(diào)
玲老師
2023 07/14 14:45
你好 借未分配利潤,貸應(yīng)交稅費?
84785025
2023 07/14 14:47
那這樣調(diào)整后,22年企業(yè)所得稅交多了,后期怎呢調(diào)
玲老師
2023 07/14 14:53
你好,咱不是按照實際交的計提的嗎?咋能會多呢?要是多了就紅沖申請退稅。
84785025
2023 07/14 15:15
是22年交了,忘了計提,現(xiàn)在轉(zhuǎn)入未分配利潤里面,未分配利潤增加了,影響之前交的企業(yè)所得稅,是不是之前企業(yè)所得稅交多了,
玲老師
2023 07/14 15:30
你好。 調(diào)整所得稅就行了。 借應(yīng)交稅費,所得稅,貸未分配利潤。
84785025
2023 07/14 15:36
22年忘了計提,先補借未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,這樣23年企業(yè)所得稅是不是交多了
玲老師
2023 07/14 15:43
沒有,咱沒有記錄到當(dāng)年的所得稅費用,咱是通過未分配利潤科目核算的。
84785025
2023 07/14 15:46
那22年企業(yè)所得稅是不是交多了
玲老師
2023 07/14 15:54
22年的咱們當(dāng)時沒計提是多交了,因為沒有扣除所得稅費用,現(xiàn)在咱補充了,但是咱調(diào)到未分配利潤里面了,沒有調(diào)到咱們23年的利潤率。
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