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車輛原值100000元,已計提折舊20000元,剩余價值80000元 銷售給個人,開票金額50000元,不含稅收入:44247.78元,銷項(xiàng)稅:5752.22元 1、固定資產(chǎn)處理 借:固定資產(chǎn)清理 80000 累計折舊 20000 貸:固定資產(chǎn) 100000 2、銷售車輛 借:銀行存款 50000 貸:固定資產(chǎn)清理 44247.78 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 5752.22 3、結(jié)轉(zhuǎn)凈損失 借:資產(chǎn)減值損失 35752.22 貸:固定資產(chǎn)清理 35752.22 請問這樣做事正確的嗎,然后這賣車收入入什么科目

84784997| 提問時間:2023 07/14 15:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,這個正確的,你上面這個是最正規(guī)的,如果你想要你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致,你把第二個分錄固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入,然后第三個分錄金額修改一下,改成8萬。
2023 07/14 15:43
84784997
2023 07/14 15:47
但如果不修改,然后現(xiàn)在是增值稅申報表和利潤表不一致會有影響嗎
郭老師
2023 07/14 15:49
有影響的,你稅務(wù)局會找你嗎?
郭老師
2023 07/14 15:49
有影響的,你稅務(wù)局那邊會問起來的,之前是寫一個說明就行,現(xiàn)在需要調(diào)整。
84784997
2023 07/14 15:56
怎么調(diào)整?是調(diào)增值稅申報表還是調(diào)賬
郭老師
2023 07/14 15:57
不是的,你上面的賬務(wù)處理里面。
郭老師
2023 07/14 15:57
已經(jīng)給你改了,你看一下。
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