问题已解决

#提問#老師,我單位小規(guī)模上月開具17萬的普票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)給對方開具的發(fā)票稅號有一位是錯(cuò)誤的。我單位這個(gè)月直接紅沖發(fā)票再重新給對方開具就可以對嗎?已申報(bào)繳稅了,怎么處理?

84784950| 提问时间:2023 07/19 10:43
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對的,直接紅沖給對方就行了,已經(jīng)申報(bào)的話,到下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候可以修改
2023 07/19 10:44
84784950
2023 07/19 10:48
第一季度已申報(bào),不再做修改,也不用辦退稅,直接第二季度修改就可以,是嗎?
小鎖老師
2023 07/19 10:53
嗯對是這個(gè)意思的
84784950
2023 07/19 11:21
好的,謝謝老師
小鎖老師
2023 07/19 11:26
不客氣的祝你耐心
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