问题已解决
老師,去年買的固定資產,今年又原價賣出去了,中間有記折舊,出售時怎么做分錄呢?
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你好,稍等我給你發(fā)分錄。
2023 08/09 15:09
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/09 15:09
?你好:
1、先將固定資產轉為清理:
借:固定資產清理 , 累計折舊,
貸:固定資產。
2、取得清理收入:
借:銀行存款,
貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。
3、發(fā)生清理支出:
借:固定資產清理,
貸:銀行存款。
4、結轉清理凈損益:
借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目)
貸:固定資產清理(或相反分錄)。
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2023 08/09 15:30
老師,我們是140萬買的,又140萬賣出去的,按照上面分錄做借貸不平,具體要怎么做分錄呢
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/09 15:37
把你那個金額帶進去,我前面分路就可以了,不是還有折舊的嗎?
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2023 08/09 15:38
借:固定資產清理130萬
累計折舊10萬
貸:固定資產140萬
借:銀行存款140萬
貸:固定資產清理130萬
資產處置損益10萬
是這樣嗎?
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2023 08/09 15:47
你第2個分錄沒有體現你處置的增值稅呢?然后最后一步是結轉損益,就是把固定資產清理的余額轉到固定資產處置損益。
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2023 08/09 15:48
沒有交稅,發(fā)票上面也沒有稅
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2023 08/09 15:53
那你們是免稅單位嗎?
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2023 08/09 15:55
是的,買給個人的,代開的發(fā)票,沒有交稅
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2023 08/09 16:06
和咱現在說的不是一回事兒啊。那咱說的是自己賣固定資產。賣固定資產要體現出來應交稅費,應交增值稅,要交增值稅的。
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