問題已解決
老師你好,請問2022年8月有4000元稅額的機械發(fā)票不應該抵扣的,2022年8月有產(chǎn)生增值稅交的,這個不該抵扣的稅額需要更正申報去年的嗎?
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速問速答需要更正去年的,今年把這個進項轉出來就可以了。
2023 08/09 16:59
玲老師
2023 08/09 16:59
不需要更正,去年的少打了一個字。
84785012
2023 08/09 17:01
那2022年8月少交4000多不搭界,不需要補交2022年8月對吧,只要今年申報的時候做進項稅額轉出,就等于補交了稅款是這個一起吧?
玲老師
2023 08/09 17:04
你好 在現(xiàn)在轉出來交上就行?
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