問題已解決
我們公司開出的旅游服務費差額征稅的發(fā)票,含稅金額23260,不含稅金額23118.60,稅額141.40 ,差額征稅20762,請問怎么做分錄
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速問速答?(1)全額確認收入與銷項稅額
借:銀行存款
? ? ? 貸:主營業(yè)務收入
? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ?
(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務成本
? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)
? ? ? 貸:銀行存款
(3)月底結轉未交增值稅
借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅)
? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2023 09/07 13:09
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