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老師,視同銷售增值稅一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫?比如上個(gè)月視同銷售10萬,稅額13000。

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84785010| 提问时间:2023 09/12 16:06
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,銷售的貨物的第一行第五列里面填寫10萬。
2023 09/12 16:07
84785010
2023 09/12 16:08
是未開具發(fā)票那一列嗎?
郭老師
2023 09/12 16:11
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785010
2023 09/12 16:12
如果稅率不同,按稅率分開填寫就行?
84785010
2023 09/12 16:12
就是13%填13%行次,9%填9%行次?
郭老師
2023 09/12 16:13
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785010
2023 09/12 16:13
那主表zoo還要填寫嗎
郭老師
2023 09/12 16:14
主表自動(dòng)取數(shù)的,你就不用填寫了。
84785010
2023 09/12 16:15
好的謝謝老師
郭老師
2023 09/12 16:15
不用客氣,工作愉快。
84785010
2023 09/12 16:17
做賬就按視同銷售的賬務(wù)處理就可以把?這次是外購送客戶 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?
郭老師
2023 09/12 16:18
可以的。可以這么做的。
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