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緩交增值稅和附加稅退回時做成了營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了如何更改

84784958| 提問時間:2023 09/17 17:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
您之前的會計分錄是怎么做的?
2023 09/17 17:31
84784958
2023 09/17 17:37
之前退回緩交稅時是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 8月份緩交退還的又交了,做了借:應交稅費未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做不是和提的增值稅不符合了么。
84784958
2023 09/17 17:42
1月份應交10000元增值稅,做了借:應交增值稅未交增值稅 10000 貸:銀行存款10000 3月份退回一半緩交稅時做了 借:銀行存款5000 貸:營業(yè)外收入5000 8月份緩交稅費要上交時做了 借:應交稅費 未交增值稅5000 貸:銀行存款5000 這樣不是一共交了15000的增值稅,提的時候就提了10000的?,F(xiàn)在怎么處理呢?
84784958
2023 09/17 17:56
老師可否現(xiàn)在這樣做? 借:利潤分配 以前年度損益調(diào)整 5000? ?貸:應交稅費未交增值稅5000? 呢?
易 老師
2023 09/17 18:27
你說的這種也可以的。
84784958
2023 09/17 18:29
好的,謝謝老師!
易 老師
2023 09/17 18:32
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