問題已解決
老師你好,這個允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,這句不太懂,當(dāng)期是指的今年一年還是這個月還是什么,那個進(jìn)項稅額加計5%抵減是指我勾選的進(jìn)項發(fā)票的稅額基礎(chǔ)上再乘以5%,按照這個數(shù)給多扣減點(diǎn)要交的增值稅嗎
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當(dāng)期是指的當(dāng)前一個月。
允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,是指企業(yè)當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票下個月就可以抵扣,同時再多加5%的進(jìn)項稅額進(jìn)行抵減。例如,當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項稅額為1000元,如果加計5%,則當(dāng)期實際抵扣稅額=1000+1000×5%=1050元
2023 10/08 13:44
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2023 10/08 13:51
工業(yè)和信息化部近日印發(fā)通知,明確了 2023 年度享受增值稅加計抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項。根據(jù)通知,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計 5%抵減應(yīng)納增值稅稅額詳見“工信廳財函[2023]267 號”
老師通知上是上面那么說的,然后這個是只要報上了以后到27年底,每月報增值稅報表的時候會自動多加計扣除5%的增值稅嗎,還是在哪里體現(xiàn)或者填這個5%
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2023 10/08 13:52
進(jìn)項稅額,說錯了,不是5%增值稅
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2023 10/08 13:54
還是說報表正常報,以后每年或者什么時候會給我們退回認(rèn)證的進(jìn)項稅額的5%到賬戶而已
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/08 13:55
申報之后一般兩個月之內(nèi)
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