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或者直接記管理費用-福利費可以不?
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速問速答你好,福利費支出,是需要先計提(通過貸方? 應付職工薪酬—福利費? )才是的
2023 10/08 18:28
84784947
2023 10/08 18:35
計提:借管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費
付款時。借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款
是這樣吧?
鄒老師
2023 10/08 18:35
你好,是的,是這樣的過程?
84784947
2023 10/08 18:38
還有個問題,我們公戶付款,出納多付了3塊錢要怎么處理?
鄒老師
2023 10/08 18:39
你好,那就需要看單位制度對這方面的約定了
通常是找出納負擔這個支出的?
84784947
2023 10/08 18:43
要怎么做賬?
84784947
2023 10/08 18:43
按實際支付來做賬?
鄒老師
2023 10/08 18:44
你好,出納多付了3塊,計入其他應收款的借方核算,然后找出納個人收回3元。
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