問題已解決
7月開了一張紅字發(fā)票-100萬,8月申報后退回了增值稅及附加,請問怎么寫分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,做計提和交費相反的分錄就行了。
2023 10/09 13:57
84785027
2023 10/09 14:00
計提附加:
借:稅金及附加(負(fù)數(shù))
借:應(yīng)交稅費-城建
借:應(yīng)交稅費-教育
借:應(yīng)交稅費-地方
收到退回附加:
借:銀行
貸:應(yīng)交稅費-城建
貸:應(yīng)交稅費-教育
貸:應(yīng)交稅費-地方
玲老師
2023 10/09 14:07
附加稅這樣做是對的,還有增值稅呢,也是做相反的。
84785027
2023 10/09 14:07
收到退回增值稅:
借:銀行
貸:應(yīng)交稅費-已交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)退回增值稅:
借:應(yīng)交稅費-已交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
玲老師
2023 10/09 14:14
是沖收入的分錄借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)。
借未交稅增值稅負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù)。
84785027
2023 10/09 14:15
沖收入在7月開紅字發(fā)票的時候就做了。8月我們公賬收到退回增值稅。
玲老師
2023 10/09 14:21
就收入的復(fù)數(shù)分錄不做,做退回增值稅的分錄借銀行存款貸未交增值稅。
閱讀 258