問(wèn)題已解決
9月份紅沖了一張發(fā)票,后又更正重新開(kāi)具了發(fā)票,10月該如何報(bào)稅
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速問(wèn)速答申報(bào)不影響的,正常申報(bào)就是了哈,統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售額是按照扣除負(fù)數(shù)后的數(shù)字統(tǒng)計(jì)的
2023 10/10 08:56
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2023 10/10 08:59
附表也不需要填寫(xiě)銷(xiāo)售額的負(fù)數(shù),就按照正常開(kāi)具的金額和稅額填寫(xiě)嗎
家權(quán)老師
2023 10/10 09:05
就是統(tǒng)計(jì)表后邊那個(gè)實(shí)際銷(xiāo)售額申報(bào)就是
84784970
2023 10/10 09:06
一切都按照正常報(bào)就可以,不用管這張紅沖的發(fā)票,對(duì)嗎老師
84784970
2023 10/10 09:10
老師,我有看到其他地方會(huì)說(shuō)在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該是填寫(xiě)負(fù)數(shù)。發(fā)票份數(shù)應(yīng)該填寫(xiě)當(dāng)月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計(jì)數(shù)。金額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)填寫(xiě)紅字發(fā)票和正數(shù)的相抵后的金額,如果相抵后是負(fù)數(shù),就應(yīng)該填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
9月是紅沖后又重新開(kāi)了一張,所以是不是不用填把銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售稅額寫(xiě)為負(fù)數(shù),如果只開(kāi)了紅沖發(fā)票,就需要在增值稅納稅表上把這兩項(xiàng)填為負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 10/10 09:17
是的,就是你最后說(shuō)的那句話,那樣理解的
84784970
2023 10/10 09:17
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/10 09:25
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
84784970
2023 10/10 11:07
老師 這個(gè)不分一般納稅人或小規(guī)模納稅人嗎,正常申報(bào)就可以對(duì)吧
家權(quán)老師
2023 10/10 11:11
是的,正常申報(bào)就可以
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