問題已解決

老師,我們公司的工資表是老板給一個數(shù)字,這個數(shù)字就是員工的實發(fā)工資就是到手工資,個稅和社保個人部分都是公司承擔。那我去申報個稅的時候是怎么申報呢,應發(fā)工資是實發(fā)工資+社保個人部分嗎?這樣入賬的時候應付職工薪酬的金額是實發(fā)工資,還是實發(fā)工資+個稅+社保個人部分呢

84784977| 提問時間:2023 10/10 18:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
84784977
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
后面會讓他改過來,但是前面的賬怎么做平呢,就是這種現(xiàn)實情況下,應付職工薪酬的金額是哪些部分組成的
2023 10/10 19:14
84784977
2023 10/10 19:35
124是什么,老師
84784977
2023 10/10 19:36
是公積金,我知道了,謝謝老師
84784977
2023 10/10 19:45
老師,我們的實發(fā)工資就是6000,可以按這樣入賬嗎
84784977
2023 10/10 19:50
那老師,我入賬的應付職工薪酬總金額就是5241.14+627.4+124+7.46+1752對嗎
84784977
2023 10/10 19:56
亂碼了嗎,這幾個數(shù)字中間都是加號
84784977
2023 10/10 19:59
那我用推的應發(fā)工資來入賬了,和個稅申報的應發(fā)工資(當時申報個稅的財務搞錯了,就是將實發(fā)金額當做應發(fā)金額來申報的)不一致了,這個問題咋辦呢
廖君老師
2023 10/10 19:00
您好,申報個稅應發(fā)工資,老板不懂財務,以后您要跟他說,個稅公司承擔了稅務也不讓稅前扣除,年度匯繳時要納稅調(diào)增,還有老板讓實發(fā)這么多,讓財務去申報個稅,如果沒有個稅好申報就是實發(fā)+個人社保部分,有個稅就好倒算應發(fā)工資了,從應付工資來計算個稅,再得到實發(fā)工資,現(xiàn)在實發(fā)工資有,個稅和應發(fā)工資是2個未知數(shù),個稅還是累計預扣法,算不到老板發(fā)這個金額的,我公司也有一位員工按到手工資簽合同,交了3個月我讓人事改了,沒法操作
廖君老師
2023 10/10 19:24
您好,應付工資=實發(fā)工貿(mào)+個稅+個人承擔三險一金,前面的賬您也按這個計算來入賬,帶下工資分錄如下 以下數(shù)據(jù)是假設的? 個稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (計提工資)借:管理費用-工資? 6000? ? ? ? 貸:應付職工薪酬-應計工資? 6000 (員工個人負擔社保公積金)借:應付職工薪酬-應計工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸:其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46 (實發(fā)工資)借:應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸:銀行存款? 5241.14 (計提公司社保)借:管理費用-公司負擔五險1628? ? ?管理費用-公司負擔公積金? 124 貸:應付職工薪酬-五險一金? 1752 (代繳社保公積金)借:其他應收款-社保? 627.4? 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46? 應付職工薪酬-五險一金? 1752? ?貸:銀行存款? ?1752+7.46+124+627.4 這樣往來科目全平了
廖君老師
2023 10/10 19:41
您好,好的,有需要討論的給我留言哈
廖君老師
2023 10/10 19:54
您好,我這里顯示有點亂碼了,您得用實發(fā)的來推應發(fā)工資入成本費用中
廖君老師
2023 10/10 20:06
您好,那咱不用算了,就拿個稅申報系統(tǒng)里收入入賬,因為財務賬套里的應付職工薪酬是要和個稅申報收入的數(shù)據(jù)是一樣的,稅務要比對的,個人承擔的社保您全當公司負擔的入管理費用等-公司負擔社保,有個稅計入營業(yè)外支出,年度匯繳納稅調(diào)增
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~