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老師,我9 月份申報(bào)了8月份增值稅,用了加計(jì)扣除抵減,那我實(shí)際9月申報(bào)抵減了,應(yīng)該怎么做分錄

84784966| 提问时间:2023 10/15 16:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計(jì)抵減
2023 10/15 16:04
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