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2023年檢查到2020年有一筆實際收入為20萬但是開出的發(fā)票為30萬現(xiàn)在紅沖了這個專票,怎樣申請退稅?2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳需要更正申報嗎?

84785045| 提问时间:2023 10/27 16:04
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 一般可以直接抵扣之后的增值稅,不用申請退稅
2023 10/27 16:05
84785045
2023 10/27 16:13
企業(yè)所得稅呢
84785045
2023 10/27 16:14
就是說可以選擇更正申報也可以選擇這一期來扣是嗎
小菲老師
2023 10/27 16:23
同學(xué),你好 就是說可以選擇更正申報也可以選擇這一期來扣是嗎 你紅字發(fā)票正常做,直接抵扣在這個月
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