問(wèn)題已解決

老師,我9月份已結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)生一筆要補(bǔ)員工9月份工資500元,我該怎么入賬呢,不應(yīng)該計(jì)入當(dāng)期損益吧

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/08 16:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做進(jìn)來(lái)的當(dāng)年的怎么不能做,你九月份做錯(cuò)了,11月份補(bǔ)沒(méi)有問(wèn)題吧?借管理費(fèi)用、工資等,貸銀行存款。
2023 11/08 16:09
84785010
2023 11/08 16:11
現(xiàn)在老板才答應(yīng)補(bǔ)9月份工資呢
郭老師
2023 11/08 16:11
你好,你要么反結(jié)賬修改九月份的,你要么就做到這個(gè)月,就這兩種選擇,做到九月份和做到這個(gè)月是一模一樣的。
84785010
2023 11/08 16:12
管理費(fèi)用進(jìn)入這個(gè)月當(dāng)期應(yīng)該不對(duì)的吧,是屬于9月份費(fèi)用
郭老師
2023 11/08 16:12
他屬于九月份的,之前沒(méi)有做,只要當(dāng)年做都做當(dāng)期的損益里面。如果你不做當(dāng)期損益,你準(zhǔn)備做哪一個(gè)里面。寫(xiě)一下的寫(xiě)下來(lái)。
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