问题已解决
老師,您好。增值稅的稅負(fù)率是用當(dāng)期應(yīng)納稅額除以應(yīng)納銷售額,還是用實際繳納的稅額除以應(yīng)稅銷售額?(有緩交的情況)



同學(xué)你好
這個是實際繳納的稅額除以應(yīng)稅銷售額
2023 11/08 16:09

84784968 

2023 11/08 16:12
就是說,如果我這個月應(yīng)繳納增值稅10000元,但是可以緩到明年繳納,這個月不交增值稅。
我這個月的稅負(fù)率就是0%。沒錯吧?

樸老師 

2023 11/08 16:14
嗯
是這樣計算的哦

84784968 

2023 11/08 16:16
好的。謝謝老師。

樸老師 

2023 11/08 16:23
滿意請給五星好評,謝謝
