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老師這道題我怎么也做不對(duì),麻煩老師幫忙解答一下

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84784985| 提问时间:2023 11/08 17:08
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小丁丁老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
首先處理不正確, 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1017000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 900000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)117000 借:主營業(yè)務(wù)成本 495000 貸:庫存商品 495000
2023 11/08 17:14
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