問題已解決

前幾個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳這塊增值稅,會計(jì)分錄怎么做?

84785015| 提問時(shí)間:2023 11/10 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!是什么原因要轉(zhuǎn)出
2023 11/10 15:37
84785015
2023 11/10 15:38
分包沒有交稅,等分包稅金交齊了,我們再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入
宋生老師
2023 11/10 15:39
你好!你這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳納這個(gè)未交增值稅
84785015
2023 11/10 15:41
等分包交稅后,再做一個(gè)相反的會計(jì)分錄就可以了是嗎
宋生老師
2023 11/10 15:42
你好!不是,是將這個(gè)待抵扣,轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
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