問題已解決

老師,這個怎么做賬務處理

84784970| 提問時間:2023 11/10 20:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,是? ? 123500-91134.04-13000=19365.96? 然后 借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅19366.96? 貸 應交稅費 未交增值稅
2023 11/10 20:48
84784970
2023 11/10 20:55
您這不是第二次結轉(zhuǎn)增值稅嗎,我想看第一次結轉(zhuǎn)增值稅分錄
84784970
2023 11/10 20:55
肖老師講著說是要兩次結轉(zhuǎn)
小鎖老師
2023 11/10 20:55
這個就是差額結轉(zhuǎn)的呀,就是銷項減去進項和留底后的才這樣的呀
84784970
2023 11/10 21:03
這樣做分錄,那應交稅費 -應交稅費_銷項稅或者進項稅,不就一直在賬上掛著嗎
84784970
2023 11/10 21:04
不是讓銷項和進項都都平了嗎
小鎖老師
2023 11/10 21:05
那個是不需要處理的,因為本身就是差額結轉(zhuǎn)的,會直接再賬上 借 應交稅費 應交增值稅 銷項123500? ? ?貸 應交稅費 應交增值稅 進項 91133.04? ?留底那個 13000? 最后差額是轉(zhuǎn)出未交增值稅的19366.96
84784970
2023 11/10 21:10
老師,我就是不知道這種有留底的怎么做會計分錄,沒有留底我直接借銷項貸進項差額計入轉(zhuǎn)出,有留底的怎么在分錄中提現(xiàn)
小鎖老師
2023 11/10 21:10
有留底的話? 應交稅費——增值稅留抵稅額,這樣寫
84784970
2023 11/10 21:18
老師,我上面發(fā)的那個圖是有留底的,您能給寫一下完整分錄嗎,就那幾個數(shù)據(jù)都有的分錄
小鎖老師
2023 11/10 21:20
借 應交稅費 應交增值稅 銷項123500? ? ?貸 應交稅費 應交增值稅 進項 91133.04? ?? 應交稅費——增值稅留抵稅額 13000 貸應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅的19366.96
小鎖老師
2023 11/10 21:20
請問這次分錄理解了嗎??
84784970
2023 11/10 21:22
理解了,謝謝
小鎖老師
2023 11/10 21:23
不客氣了,早點休息
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