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老師,帶抵扣進項稅額,期末認證抵扣,結轉怎么做,謝謝
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速問速答你好,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額)
2023 12/07 15:21
84785044
2023 12/07 15:24
老師,那抵扣成功了,是借未交增值稅,貸進項稅額嗎,謝謝
鄒老師
2023 12/07 15:24
你好,是銷項稅額大于進項稅額嗎??
84785044
2023 12/07 15:25
就是做了進項稅額,留底了,謝謝
鄒老師
2023 12/07 15:26
你好,留抵的情況下,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84785044
2023 12/07 15:36
好的,謝謝
鄒老師
2023 12/07 15:36
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
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