生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,內(nèi)銷(xiāo)收入1292250.62,憑證“借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅額 14942.22 應(yīng)交稅金——出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額 178895.38 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25845.01 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)25845.01 應(yīng)交稅金——出口退稅 193837.50”,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅額 14942.22 應(yīng)交稅金——出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額 178895.38是怎么算來(lái)的?
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速問(wèn)速答你好,應(yīng)收出口退稅額是當(dāng)期留抵的數(shù)額
當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額
出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額等于兩者之差
你可以學(xué)習(xí)一下文件 :國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免、抵、退”稅管理操作規(guī)程》(試行)的通知 國(guó)稅發(fā)[2002]11號(hào)
2018 03/06 06:42
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- 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)納稅額)這個(gè)科目的余額要處理嗎? 想請(qǐng)教一下,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)納稅額)這個(gè)科目的余額最后是在哪里體現(xiàn)的,如果我做了憑證: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這樣,免抵稅額就會(huì)一直掛在賬上,我想不明白,這個(gè)余額要怎么處理 271
- 請(qǐng)教出口退稅賬務(wù)處理:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅金)和應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅)年末要結(jié)平余額嗎 295
- 出口退稅抵減內(nèi)銷(xiāo),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減 內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅部分 待:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 出口退稅,借:其他應(yīng)收款 待:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 這兩個(gè)分錄能不能解釋下。 還有一個(gè)疑問(wèn):應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減 內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅部分,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 ,這兩個(gè)科目年底一直掛著余額,不處理有沒(méi)有關(guān)系 597
- 借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 老師 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)是啥意思 173
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