问题已解决

老師好!請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)表附表一申報(bào)金額是銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額,有一筆負(fù)數(shù)金額沒(méi)有填列進(jìn)去,就申報(bào)了,顯示申報(bào)成功,比對(duì)失敗,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理呢

84785043| 提问时间:2023 12/13 18:08
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)要填寫(xiě)進(jìn)去的
2023 12/13 18:08
84785043
2023 12/13 18:09
現(xiàn)在還能解決嗎
樸老師
2023 12/13 18:09
可以的 更正申報(bào)就可以
84785043
2023 12/13 18:11
更正申報(bào),需要先交稅,而且更正后的稅額還要比前一次的要高,本身我已經(jīng)多申報(bào)了,再報(bào)高,不是多繳更多的稅嗎
樸老師
2023 12/13 18:15
同學(xué)你好 這個(gè)算預(yù)繳的抵減就可以了
84785043
2023 12/13 18:16
現(xiàn)在不讓有備抵稅額,當(dāng)月就得退稅,退稅會(huì)引起稽查
樸老師
2023 12/13 18:23
那你上次繳納的你申請(qǐng)退稅
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