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增值稅一般納稅人,計(jì)提稅金,借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,等下月交稅時(shí),借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款, 到年末時(shí),應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目余額在借方,不能是平的嗎

84784972| 提問時(shí)間:2018 03/08 13:27
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是先有這個(gè)分錄,才有您寫的后面的分錄的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣期末應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是無余額的。
2018 03/08 13:31
84784972
2018 03/08 13:36
老師,銷售時(shí),借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-增值稅(銷項(xiàng)稅額),本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要交稅,計(jì)提稅金,借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,再做一筆,您上面說那個(gè)分錄嗎?
張艷老師
2018 03/08 13:38
是先做我寫的那個(gè)分錄,那叫增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后再將應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目的,就是您寫的分錄。
84784972
2018 03/08 13:41
老師,如果做完你說這個(gè)分錄,期末無余額,但是增值稅報(bào)表有留底,沒有影響嗎?
張艷老師
2018 03/08 13:50
沒有什么影響的,這是正常的分錄。
84784972
2018 03/08 14:09
謝謝老師,老師,還想再麻煩問您一下,我之前沒有做你教給我那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,現(xiàn)在做2017.12.31賬,能一起給結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是得返回去一點(diǎn)一點(diǎn)改呢,我現(xiàn)在賬面上進(jìn)項(xiàng)借方20446.08,銷項(xiàng)貸方16314.36,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方2053.64,如何做分錄 呢
84784972
2018 03/08 14:17
老師,我明白了,之前給您寫的那數(shù)有問題
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