当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,年頭乙方給我們開(kāi)了專(zhuān)票我們也正常抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)金額多開(kāi)了需要退票并要求我們開(kāi)票沖紅,請(qǐng)問(wèn)他自己開(kāi)錯(cuò)的票不應(yīng)該他開(kāi)沖紅票給我們嗎?



跟他說(shuō)你開(kāi)不了負(fù)數(shù)發(fā)票這個(gè)只能銷(xiāo)售方自己開(kāi)
2023 12/25 19:57

84784985 

2023 12/25 19:59
我說(shuō)了啊,我真的服了,對(duì)方非說(shuō)我抵扣了就非要我來(lái)開(kāi)沖紅票啊,我是甲方購(gòu)買(mǎi)方啊,請(qǐng)問(wèn)我怎么和她溝通讓她自己開(kāi)具沖紅發(fā)票?

郭老師 

2023 12/25 20:03
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票他有一個(gè)前提,他得有籃子發(fā)票,你單位又沒(méi)有給他開(kāi)來(lái)的發(fā)票怎么開(kāi)負(fù)數(shù)?
你問(wèn)她看她咋回復(fù)

84784985 

2023 12/25 20:07
他要我給他紅字申請(qǐng)書(shū),我還沒(méi)操作過(guò)

84784985 

2023 12/25 20:08
請(qǐng)問(wèn)老師紅字申請(qǐng)書(shū)怎么操作啊到哪里審批申請(qǐng)啊

郭老師 

2023 12/25 20:10
你好,你用開(kāi)票盤(pán)的還是什么?
? 這個(gè)就是紅字信息表

84784985 

2023 12/25 20:14
現(xiàn)在還是盤(pán)子,請(qǐng)問(wèn)老師怎么操作麻煩了,第一次遇到對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了

郭老師 

2023 12/25 20:20
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票)
先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷(xiāo)方,再由銷(xiāo)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
具體開(kāi)具流程如下:
購(gòu)方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)】四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。

84784985 

2023 12/25 20:23
非常感謝您!謝謝老師

郭老師 

2023 12/25 20:24
不用客氣,工作愉快。

84784985 

2023 12/25 20:34
老師她說(shuō)退部分怎么填啊,就是比如他給的10萬(wàn)發(fā)票,她說(shuō)多開(kāi)了3萬(wàn),那我填紅字是不是就填3萬(wàn)就行了?

郭老師 

2023 12/25 20:34
都可以修改,你自己試一下吧

84784985 

2023 12/25 20:44
我的盤(pán)子被停止服務(wù)了,進(jìn)入電子稅務(wù)局,可以查到票但是無(wú)法修改金額怎么辦啊老師,嗚嗚

郭老師 

2023 12/25 20:45
沖紅原因?yàn)椤伴_(kāi)票有誤”時(shí),必須全額沖紅;
藍(lán)字發(fā)票對(duì)應(yīng)的“增值稅優(yōu)惠用途標(biāo)簽”為“待農(nóng)產(chǎn)品全額加計(jì)扣除”或“已用于農(nóng)產(chǎn)品全額加計(jì)扣除”的,必須全額紅沖。
