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求出口退稅申報流程,怎么填寫

84784947| 提問時間:2024 01/03 19:15
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,1、登錄電子稅務(wù)局,點擊“我要辦稅”模塊下的“出口退稅管理”,點擊“在線申報”進(jìn)入申報界面。 2、進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集,點擊新建按鈕,在界面錄入報關(guān)單,進(jìn)項發(fā)票等信息。 3、進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查(點擊退稅申報,數(shù)據(jù)申報,數(shù)據(jù)檢查)。 4、一鍵生成匯總。 5、生成申報數(shù)據(jù)。 6、點擊遠(yuǎn)程申報。
2024 01/03 19:16
84784947
2024 01/03 19:47
申報表二填哪幾個地方?
易 老師
2024 01/03 19:55
出口退稅申報表二主要需要填寫以下幾個地方: 第2欄“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”:填寫本期申報退稅的增值稅專用發(fā)票情況。需要填寫份數(shù)、金額、稅額等信息。這里需要注意的是,所填寫的增值稅專用發(fā)票必須是經(jīng)過認(rèn)證相符的,否則無法申報退稅。 第14欄“免稅貨物的稅額”:填寫本期按照免稅貨物銷售額計算出的稅額。這里的免稅貨物是指按照國家規(guī)定免征增值稅的貨物。 如果外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項稅不填,需要在專門的子表里填出口貨物的進(jìn)項稅。
84784947
2024 01/03 20:01
是這樣填嗎
易 老師
2024 01/03 20:04
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
84784947
2024 01/03 20:05
為啥這個金額在主表里邊,進(jìn)項稅額有數(shù)呢
84784947
2024 01/03 20:06
自動提取你沒有數(shù),手動填寫進(jìn)項稅額就有數(shù)了
易 老師
2024 01/03 20:07
可能是系統(tǒng)沒有啟動
84784947
2024 01/03 20:08
26.27.28不需要填寫嗎
易 老師
2024 01/03 20:16
同學(xué)您好,26欄填寫出口貨物的進(jìn)項稅額,27欄填寫出口企業(yè)應(yīng)支付的稅額,28欄填寫已申報出口退稅的進(jìn)項稅額。這些數(shù)據(jù)需要根據(jù)企業(yè)實際情況進(jìn)行填寫,以完成出口退稅申報工作。
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