問題已解決

我是一般納稅人,5月份收到專用發(fā)票,已付款,已認證。6月份,發(fā)現發(fā)票有錯,讓對方重新開的。也就是6月收到沖紅發(fā)票和重新開的專票。 6月份的賬,應該怎么做。 在稅務局申報上,沖紅的,走了進項稅轉出。

84784988| 提問時間:2024 01/05 14:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
5月份正常入賬,6月份就把5月份的紅沖,然后再入賬抵扣就可以了。
2024 01/05 14:19
玲老師
2024 01/05 14:19
需要采購方先填寫信息表,然后收到紅字發(fā)票時一起把進項稅額轉出來就行了。
玲老師
2024 01/05 14:19
進項稅額轉出填寫增值稅表2。
84784988
2024 01/05 14:24
分錄咋做, 沖紅的我做借進項稅轉出,貸進項稅。 重新開的就不知道了。
玲老師
2024 01/05 14:26
紅沖的時候就做原來一樣的復數分錄就行,然后進項轉出是填寫增值稅表2轉出來。
84784988
2024 01/05 14:53
那這樣的話,分錄也不涉及進項稅轉出科目啊
玲老師
2024 01/05 14:57
對的不設計,因為咱做的是負數。然后咱轉出是直接填寫報表就轉出來。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~