問(wèn)題已解決

老師,我有一項(xiàng)在建工程還沒(méi)有掛完賬,對(duì)方發(fā)票還沒(méi)開(kāi)全,但是已投入使用,我想預(yù)轉(zhuǎn)固。怎么做分錄? 假如在建工程已掛賬80萬(wàn),預(yù)估竣工決算價(jià)值是100萬(wàn)。 借:在建工程/暫估20萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款/暫估20萬(wàn) 借:固定資產(chǎn)100萬(wàn),貸:在建工程80萬(wàn),在建工程/暫估20萬(wàn)。 以后這20萬(wàn)開(kāi)出發(fā)票時(shí),該如何處理?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/10 09:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
紅沖暫估的 然后再做 借在建工程 貸應(yīng)付賬款
2024 01/10 09:12
84785010
2024 01/10 09:55
老師,最終這2個(gè)科目會(huì)有差額,差的是進(jìn)項(xiàng)稅
樸老師
2024 01/10 09:55
那就沖減多折舊的金額
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