問題已解決
老師你好,當時增值稅多預提分錄是 借、應收賬款,貸、主營業(yè)務收入 ,應交增值稅,那這個多預提增值稅轉出分錄還是你說的那樣做嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答原分錄紅沖多計提的金額就是
2024 01/12 09:47
84785031
2024 01/12 09:49
具體是怎么寫?。?/div>
家權老師
2024 01/12 09:53
?金額是負數
借、應收賬款,
貸、主營業(yè)務收入
?,應交增值稅,
84785031
2024 01/12 09:55
原憑證全部負數嗎?
家權老師
2024 01/12 09:56
是你多計提的金額。不是全部
閱讀 158
描述你的問題,直接向老師提問
相關問答
查看更多- 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 預提稅金 上月預提了這月到賬了怎么沖應收、分錄 158
- 老師您好,預提本月增值稅,借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交……) 貸:應交稅費——未交增值稅 然后結轉銷與進分別結轉到轉出未交 如果銷大于進,則借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交……) 貸:應交稅費——未交增值稅 那不是和預提的做重復了嗎?還是預提了就不用再做結轉了最后這步了 123
- 老師,上期收入多記了,當時分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),請問本期怎么做調整分錄?。? 296
- 請問這筆分錄是什么意思:摘要:沖銷預提費用 貸:預提費用負數 貸:應收賬款 332
- 每月預提收入,未收到發(fā)票和款項,怎么做預提的分錄,需要預提增值稅和附加嗎 1154