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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,暫估入賬時(shí),在建工程科目余額200萬(wàn),但是暫估的固定資產(chǎn)有300萬(wàn),其中這個(gè)差額100萬(wàn)是未付款,也未取得發(fā)票,這種如何做賬務(wù)處理
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速問(wèn)速答您好,暫估是只看發(fā)票,與付款無(wú)關(guān)
2024 01/13 10:10
小林老師
2024 01/13 10:10
借在建工程貸應(yīng)付賬款100
84784980
2024 01/13 10:26
老師,那沒(méi)有發(fā)票可以掛在建工程嗎
小林老師
2024 01/13 10:39
是可以的,掛賬與發(fā)票無(wú)關(guān)
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