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?請(qǐng)教一下,被**方原來按不含稅收入的2.5%收取我們的企業(yè)所得稅,對(duì)方現(xiàn)在說要用含稅發(fā)票計(jì)算收取的話,收取的2.5%不變,只不過是金額換算成含稅的,那現(xiàn)在收取的點(diǎn)數(shù)變成多少了?,怎么算?@悶悶

84784991| 提問時(shí)間:2024 01/16 10:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那就是稅額乘以2.5%+不含稅收入乘以2.5%這兩個(gè)加起來算出來之后再除以不含稅收入就是那個(gè)點(diǎn)數(shù)
2024 01/16 10:39
84784991
2024 01/16 10:48
麻煩列一下公式
樸老師
2024 01/16 10:51
上面給你寫出來了哦
84784991
2024 01/16 13:30
被**方收取的1%管理費(fèi),2.5 %的企業(yè)所得稅,可以可以為這3.5%是被靠掛方的利潤(rùn)率?
樸老師
2024 01/16 13:33
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 增值稅稅負(fù)率不收嗎
84784991
2024 01/16 14:03
我們提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方就給抵扣,但又不是全抵,這邊怎樣推算出對(duì)方增值稅稅負(fù)率?
樸老師
2024 01/16 14:06
這個(gè)沒法算對(duì)方的數(shù)據(jù)
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