問題已解決
老師,我發(fā)現(xiàn)我們從去年報(bào)增值稅,把應(yīng)該報(bào)在免抵退上的金額填在了免稅上面,現(xiàn)在應(yīng)該怎么改正
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,可以更正申報(bào)的
2024 01/17 10:49
84785017
2024 01/17 10:50
怎么更正申報(bào)?,是下個(gè)月把免稅的金額紅字,然后都填到免抵退上?
文文老師
2024 01/17 10:51
找到去年的增值稅申報(bào)表,看旁邊是否有更正申報(bào)選項(xiàng),若有,可直接電子稅務(wù)局申報(bào),若沒有,要大廳更正申報(bào)
84785017
2024 01/17 10:52
不能,上面寫著出口企業(yè)不能更正,然后稅務(wù)局說大廳也不能
文文老師
2024 01/17 10:56
如果大廳都解決不了,那就真的很難解決了。找過稅管員嗎
84785017
2024 01/17 10:58
還沒找過,這個(gè)問題大嗎,一年多了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)
84785017
2024 01/17 11:01
錯了八個(gè)月的增值稅申報(bào)
文文老師
2024 01/17 11:01
問題不大,又不是故意造成的
84785017
2024 01/17 11:14
好的,老師,那不是涉及到出口退稅嗎,那報(bào)在免稅上會不會涉及多退
文文老師
2024 01/17 11:23
會涉及到多退。所以才需要更正申報(bào),補(bǔ)稅
閱讀 169