问题已解决
老師,以前年度其他應(yīng)收款計提的壞賬準(zhǔn)備今年收回了,壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該怎么處理?



同學(xué)你好!
把原來的賬沖銷,會計分錄如下:
借:其他應(yīng)收款
貸:壞賬準(zhǔn)備
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收賬款
2024 01/26 09:24

84785037 

2024 01/26 09:28
老師,以前計提的時候是借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 現(xiàn)在不是做相反分錄嗎?

apple老師 

2024 01/26 09:47
同學(xué)你好,讓你久等了,公司臨時會議,剛出來
不需要做相反分錄了,
在月底時,你還要再次按照一定的比例進行新的壞賬損失的計提,到時候,補提還是減少,會在月底時,一次性計入的,

84785037 

2024 01/26 10:02
老師,那要是月底沒有其他的壞賬損失,是不是做我做的那個分錄呢?

apple老師 

2024 01/26 10:07
同學(xué)你好!
到月底時,你繼續(xù)對公司的其他應(yīng)收款,進行評估,【重點在于評估】,
需要補提:那就是你說的會計分錄
借:信用減值損失
貸:壞賬準(zhǔn)備
需要扣減:你的會計分錄的 反向分錄
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:信用減值損失

84785037 

2024 01/26 10:08
好,謝謝老師

apple老師 

2024 01/26 10:09
同學(xué)你好,不用客氣,老師應(yīng)該的,工作辛苦了
