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我公司是建筑業(yè),有一個項目是三方共建,電費三方分?jǐn)傠姳硪晕夜久x建立且只有一個,前期我公司未使用電,產(chǎn)生電費的是另外兩家,我公司代收電費,電力公司開票是我公司抬頭,會計分錄代收電費:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 交納電費借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 電力開票給我公司該怎么做會計分錄?

84784977| 提問時間:2024 02/01 12:51
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,因為是三方承擔(dān)電費,需要把發(fā)票復(fù)印件及電費分割表交另外兩方入賬 因為你們沒有電費,按照其他應(yīng)收款核算是沒問題的。 其他兩家公司承擔(dān)電費,用分割單和發(fā)票復(fù)印件確認(rèn)入賬
2024 02/01 12:54
84784977
2024 02/01 13:49
那發(fā)票不入賬嗎?
高輝老師
2024 02/01 13:54
你好,發(fā)票做為備查,可以和分割單一起放在繳納電費的憑證后面做為附件
84784977
2024 02/01 14:05
也就是說發(fā)票金額不記入成本,進(jìn)項稅額怎么辦呢?開的是專票
高輝老師
2024 02/01 14:08
你好,進(jìn)項做不抵扣勾選,如果按照抵扣勾選,需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
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