問題已解決
借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應繳稅費--應交增值稅 借:主營業(yè)務成本貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬貸:應收賬款(甲方公司代付) 老師幫我看一下這樣寫分錄有沒有問題
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答嗯嗯,可以那樣做的,沒問題的
2024 02/20 17:02
84784988
2024 02/20 17:06
申報的工資金額和對方代付的工資金額對不上要怎樣沖減應收賬款
家權老師
2024 02/20 17:08
關鍵是為啥對不上呢?
84784988
2024 02/20 17:18
我公司這邊工資申報少了
家權老師
2024 02/20 17:19
那么更正申報就是了哈
84784988
2024 02/20 17:23
更正申報存在稅款,有沒有別的方法?
84784988
2024 02/20 17:24
12月的工資,2月支付
家權老師
2024 02/20 17:24
沒別的辦法了哈。那個硬性規(guī)定據實申報
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