問題已解決

2023年末12月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅用錯了科目,錯誤科目是這樣子的,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:,轉(zhuǎn)出未交增值稅,2024年1月發(fā)現(xiàn)錯怎么更正,

84784971| 提問時間:2024 02/23 15:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:,應交稅費-未交增值稅
2024 02/23 15:17
84784971
2024 02/23 15:18
我需要紅沖上一年的是嗎
家權(quán)老師
2024 02/23 15:21
不需要的,上年做了一個廢的分錄,借方和貸方都是相同的
84784971
2024 02/23 15:28
老師我是這樣子做的,1、摘要沖銷,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,2、摘要更正科目,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅
84784971
2024 02/23 15:28
我可以這樣子嗎
家權(quán)老師
2024 02/23 15:29
不需要沖,本來上年的分錄就是沒用。直接做
84784971
2024 02/23 15:32
老師那我的余額那是35514.27有影響今年的嗎
家權(quán)老師
2024 02/23 15:34
不影響你交稅的哈,
84784971
2024 02/23 15:36
我知道不影響我交稅,但是我賬面上會不會有影響,是不是不太好看
家權(quán)老師
2024 02/23 15:39
調(diào)整過來就完事了哈,
84784971
2024 02/23 16:15
老師咋調(diào)整,,用什么科目
家權(quán)老師
2024 02/23 16:17
前邊都做了調(diào)整分錄的呀,直接看調(diào)整后的結(jié)果
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