问题已解决
老師 我有一個招待費專票 進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做完整的分離
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借管理費用,進項稅額,貸應(yīng)付賬款。
借管理費用,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2024 03/04 09:17
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2024 03/04 09:17
月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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玲老師 
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2024 03/04 09:21
借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,未交增值稅。
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老師 我有一個招待費專票 進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做完整的分離